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- lsx72/2018-00367
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2017年市场中心决算公开
鲁山县市场发展服务中心
2017年度部门决算
目 录
第一部分 鲁山县市场发展服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鲁山县市场发展服务中心概况
一、主要职责及机构
鲁山县市场发展服务中心主要职责是:
参与市场体系规划建设,对新建市场的可行性报告进行论证;搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理;开发市场资源,搞好市场交易,促进市场繁荣;开展多种经营,为市场经营者提供经营条件、信息、储运和生活等方面的有偿服务;搞好环境卫生和消防安全,规范市场管理。
鲁山县市场发展服务中心内设机构:
鲁山县市场发展服务中心,于2001年12月成立。共有编制130个,现有人员126人(其中在职工94人,班子5人,退休职工27人)内设三室三所,(即综合办公室,负责机关日常行政事务、文秘、信息、宣传、计生、统计、档案管理、保密、信访、安全、消防、三创、协调驻村及中心各所室之间的协调工作等工作;财务室,负责全中心财务工作运行)监察室,监督中心各项规章制度的执行情况。墨子市场管理所、菜市场管理所、鲁城市场管理所负责所管辖市场内的消防、安全、卫生、规范经营等工作)
部门决算单位构成
纳入鲁山县市场发展服务中心2017年部门决算范围的单位包括:鲁山县市场发展服务中心本级
第二部分 2017年度鲁山县市场中心部门决算报表
收入决算表 公开02表部门:河南省平顶山市鲁山县市场发展中心 金额单位:元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计3,520,193.603,520,193.600.000.000.000.000.00201一般公共服务支出2,490,532.602,490,532.600.000.000.000.000.0020113商贸事务2,490,532.602,490,532.600.000.000.000.000.002011350 事业运行242,144.60242,144.600.000.000.000.000.002011399 其他商贸事务支出2,248,388.002,248,388.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出1,845.001,845.000.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助1,845.001,845.000.000.000.000.000.002082702 财政对工伤保险基金的补助1,025.001,025.000.000.000.000.000.002082703 财政对生育保险基金的补助820.00820.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出12,303.0012,303.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗12,303.0012,303.000.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗12,303.0012,303.000.000.000.000.000.00212城乡社区支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.002120803 城市建设支出1,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出15,513.0015,513.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出15,513.0015,513.000.000.000.000.000.002210201 住房公积金15,513.0015,513.000.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 | |||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县市场发展中心 |
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| 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 3,520,193.60 | 3,520,193.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,490,532.60 | 2,490,532.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20113 | 商贸事务 | 2,490,532.60 | 2,490,532.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2011350 | 事业运行 | 242,144.60 | 242,144.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,248,388.00 | 2,248,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,845.00 | 1,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,845.00 | 1,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,025.00 | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,303.00 | 12,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12,303.00 | 12,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12,303.00 | 12,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 15,513.00 | 15,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15,513.00 | 15,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15,513.00 | 15,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 | |||||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县市场发展中心 |
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| 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,520,193.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,490,532.60 | 2,490,532.60 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,000,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,845.00 | 1,845.00 | 0.00 | |||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12,303.00 | 12,303.00 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 15,513.00 | 15,513.00 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 3,520,193.60 | 本年支出合计 | 49 | 3,520,193.60 | 2,520,193.60 | 1,000,000.00 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||||||||||||
26 | 53 | |||||||||||||||||
总计 | 27 | 3,520,193.60 | 总计 | 54 | 3,520,193.60 | 2,520,193.60 | 1,000,000.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 | |
部门:河南省平顶山市鲁山县市场发展中心 |
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| 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,520,193.60 | 2,520,193.60 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,490,532.60 | 2,490,532.60 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 2,490,532.60 | 2,490,532.60 | 0.00 | |||
2011350 | 事业运行 | 242,144.60 | 242,144.60 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,248,388.00 | 2,248,388.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,845.00 | 1,845.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,845.00 | 1,845.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,025.00 | 1,025.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,303.00 | 12,303.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12,303.00 | 12,303.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12,303.00 | 12,303.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 15,513.00 | 15,513.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15,513.00 | 15,513.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 15,513.00 | 15,513.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县市场发展中心 |
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| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,262,536.00 | 302 | 商品和服务支出 | 242,144.60 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 2,248,388.00 | 30201 | 办公费 | 62,083.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 14,148.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 10,733.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7,347.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15,513.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 119,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10,806.40 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 15,513.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32,174.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 2,278,049.00 | 公用经费合计 | 242,144.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县市场发展中心 |
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| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
55,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 42,980.40 | 0.00 | 32,174.00 | 0.00 | 32,174.00 | 10,806.40 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县市场发展中心 |
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| 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体说明
2017年度收入总计352.01万元,支出总计352.01万元,与2016年相比,收、支总计各增加5.19万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计352.01万元,其中:财政拨款收入352.01万元。占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计352.01万元,其中:基本支出352.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算352.01万元。与2016年346.82万元相比,财政拨款收、支总计增加5.19万元,增2%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出352.01万元,占支出合计的100%。与2016年支出346.82万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加5.19万元,增 2%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出352.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出249.05万元,占70.7%;社会保障和就业支出0.18万元,占0.05%;医疗卫生与计划生育支出1.23万元,占0.35%;城乡社区支出100万元,占28.45%;住房保障支出为1.55万元,占0.45%。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.8万元,与2016年 255.2 万元相比,减少27.4 万元,减少11%,主要原因是:减少绩效工资、其他社会保障费支出。
其中:人员经费合计227.8万元,(基本工资224.84万元、津贴0元、奖金0元、其他社会缴费1.41万元、对个人和家庭补助1.55元。(住房公积金1.55万元)。
公用经费:商品和服务支出24.21万元,(其中:办公费6.21万元、电费1.07万元、邮电费0.73万元、公务接待费1.1万元、租赁费11.9万元、公务用车运行维护费3.2万元。)
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为4.3万元,完成预算的78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费预算为4万元,支出决算为3.2万元,完成预算的80%;公务接待费预算为1.5万,支出决算为1.1万元,完成预算的73%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:我单位严格按照中央“八项规定”要求,逐年减压“三公经费”支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.2万元,占58%;公务接待费支出决算1.1万元,占20%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
0会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:
出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商;
境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
(2)公务用车购置及运行费支出3.2万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出3.2万元。主要用于车辆加油和维修。2017年期末,鲁山县市场发展服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
公务车购置及运行费支出决算比2016年3.4万减少0.2万元。下降 6% 。主要原因是通过规范内部车辆管理制度压缩车辆运行成本。
(3)公务接待费支出1.1万元。其中:外宾接待支出为0万元。其他国内公务接待支出1.1万元。主要用于业务来往市场安全检查、市场招商项目引资考察、洽谈,扶贫工作用餐等相关事宜。
公务接待费支出决算比2016年度0.95万元,增加 14%。主要原因是加大对市场建设引资力度及扶贫等工作。
鲁山县市场发展服务中心2017年度共接待国内来鲁洽谈市场合作项目的访团组20个、来访人员110人次(不包括陪同人员)。
八、 关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,鲁山县市场中心对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
鲁山县市场发展服务中心在2017年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。
九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%,主要用于城乡社区城市建设支出。
十、机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出24.2万元,比2016年50万元,减少52%。主要原因减少办公设备购置,及维修维护的费用。
十一、政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年末鲁山县市场发展服务中心共有车辆1辆,属一般公务用车。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。