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关于鲁山县2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)的报告

发布日期:2013-01-28         浏览次数:

关于鲁山县2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)的报告

 

二OO九年三月十五日在鲁山县十三届人大三次会议上

县财政局局长    李留根

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告鲁山县2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人士提出意见。

一、2008年全县财政预算执行情况

2008年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,财税部门积极应对金融危机带来的严峻挑战,强化税收征管,优化支出结构,财政收入持续稳定增长,财政保障能力明显增强,促进了全县经济健康发展和社会大局稳定,预算执行情况良好。

㈠全县一般预算收支完成情况

1、全县一般预算收入完成36300万元,为年预算33350万元的108.8%,比上年增收7300万元,增长25.2%。(详见附件1)

●分部门完成情况

国税部门完成7197万元,为年预算7125万元的101%,比上年增收1001万元,增长16.2%;地税部门完成17831万元,为年预算17090万元的104.3%,比上年增收2969万元,增长20%;财政部门完成11272万元,为预算9135万元的123.4%,比上年增收3330万元,增长41.9%。

●分项完成情况

全县地方税收收入完成26687万元,占预算的108.9%,增收5270万元,增长24.6%。其中增值税、营业税、所得税、城市维护建设税等主体税种完成18952万元,增收948万元,增长5.3%。

全县非税收入完成9613万元,占预算的108.8%,增收2030万元,增长26.8%。

在组织收入工作中,坚持把优化收入结构放在重要位置,开展综合治税,强化税收征管,规范非税收入管理,税收占一般预算收入的比重达到73.5%,实现了市定目标。

2、全县一般预算支出完成103699万元,为调整预算的96.4%,比上年增支14676万元,增长16.5%(详见附件2)。

●分级完成情况

县本级支出完成93296万元,增支12729万元,增长15.8%,占全县财政支出的90%;乡级支出完成10403万元,增支1947万元,增长23%,占全县财政支出的10%。

●分类完成情况

工资福利及对个人和家庭的补助支出38761万元,占总支出的37.4%;

商品和服务支出11228万元,占总支出的10.8%;

专项支出43147万元,占总支出的41.6%;

非税收入(不含政府性基金)安排的支出和政策性列支10563万元,占总支出的10.2%。

●法定支出完成情况

教育支出完成24587万元(不含教育费附加),增长29%。

科技支出完成1389万元,增长2%。

农业支出完成13031万元,增长39.8%。

县财政筹措落实“十大实事”资金32087万元,群众更多地享受到了经济发展成果。

2008年,全县一般预算收入36300万元,加返还性收入1732万元、财力性转移支付收入44782万元、专项转移支付26344万元、上年结余-832万元,财政总收入为108326万元。一般预算支出实际完成103699万元,上解支出3276万元。收支相抵后,年终结余1351万元,减结转下年支出3505万元,滚存赤字为2154万元,其中当年净结余400万元(按上级要求消化赤字)。

2008年,全县基金预算收入20239万元,增长9.1倍;基金预算支出23999万元,比上年增支15523万元,增长183.1%。主要是国有土地收入按要求由财政专户调整到预算内核算(详见附件3)。

预算执行中,严格预算约束,坚持均衡支出,保障重点,新增财力主要用于教育、社会保障、医疗卫生、文化事业等。

2008年,是近年来组织收入较为困难的一年,县委高度重视,领导挂帅,部门协作,综合治税,实现了一般预算收入较快增长。分析预算执行的特点,主要表现在以下几个方面:一是一般预算收支实现“新突破”财政收入突破3亿元大关,达到3.63亿元,增量连续三年保持在7000万元以上。财政支出总量突破10亿元大关,达到10.37亿元。财政支出增量连续4年保持在亿元以上。二是转移支付规模扩大。上级转移支付补助比上年净增11533万元,增长18.8%,其中财力性转移支付比上年增加6248万元,增长15.5%。三是收入结构合理。地方一般预算收入占GDP的比重为5.62%,占境内一般预算收入的60%,同比分别提高0.22和2.4个百分点。地方税收收入占境内税收的52.8%,占一般预算收入的73.5%,保持稳定态势。

㈡支持经济又好又快发展情况

●落实税收优惠政策。严格按规定办理减税、免税和退税,促进企业投资和居民消费。落实扩大增值税抵扣范围、企业所得税税率降点、个人所得税费用扣除标准提高等税收政策,减轻纳税人负担。为化工、碳素等行业抵扣税款4500万元,鼓励企业进行设备更新改造。办理政策性退税927万元,增强企业发展活力。

支持项目建设。促进经济良性发展,夯实税源基础。拨付中小企业发展资金1175万元,缓解中小企业融资困难。安排资金138万元,支持招商引资。筹集资金3188万元,支持鲁阳发电公司落户鲁山。拨付资金19884万元,用于汇源公司和天瑞集团等征地拆迁补偿。同时认真清理涉企收费,优化企业发展环境。

●打造旅游品牌,支持“双城”联创安排资金864万元,支持“省级园林城市”创建,加快伏牛山旅游服务区及景区道路建设,加大尧山风景区对外宣传力度,支持创建以“佛、山、汤”为核心的精品旅游品牌。拨付资金1032万元,用于城市卫生和管理,支持“国家卫生县城”创建。

●支持生态建设和环境保护。筹措资金775万元,用于城区污水管网和垃圾处理场后续工程建设。筹集资金656万元,支持污染防治。着力改善生态环境,投入资金2411万元,支持农民退耕还林、造林、森林培育等生态建设。安排资金73万元,支持秸秆综合利用。

落实惠农政策,支持新农村建设情况

●提高补贴标准,扩大补贴范围拨付粮农“双补”资金3351万元,调动农民种粮积极性。拨付资金121万元,推进农业机械化进程。落实资金693万元,促进生猪、奶牛养殖。对城市公交等5个行业落实石油价格补贴429万元。筹措资金539万元,支持良种推广和科学配方施肥。拨付资金169万元,支持农村劳动力转移培训。落实资金120万元,鼓励农民购置家电。

●改善农村生产生活条件筹措整合资金2892万元,支持通村公路、客运站、农村户用沼气、安全饮水等项目建设。落实资金1518万元,支持25个贫困村整村推进。筹措资金320万元,支持深山移民搬迁。拨付资金180万元,支持广播电视“村村通”工程等项目建设。整合资金1542万元,支持水土保持、小型农田水利、防汛抗旱、病险水库除险加固等,着力改善群众生产生活条件。

●推进农业产业化进程。筹措资金620万元,改造中低产田1万亩,示范推广800亩。筹措资金262万元,支持柞蚕、食用菌发展,实用技术推广及动植物疫情防治。

㈣着力支持改善民生,推进社会和谐发展情况

●支持学有所教筹措“两免一补”资金4926万元,为全县9万余名义务教育阶段中小学生免除了学杂费、免费提供了国家课程教科书,对贫困寄宿生发放了生活补助,提高了农村中小学校生均公用经费标准。加大高中困难学生资助力度,拨付资金154万元,资助困难学生2397人次。筹措资金2224万元,支持农村中小学危房改扩建、新卫生校园建设和中小学校取暖,改善办学条件。安排资金1114万元,支持重点高中建设。全面清理并基本锁定农村义务教育“普九”债务,为下一步化债奠定了基础。全年教育总投入25428万元,占财政一般预算支出的比重达24.5%,支持了教育事业健康发展。

●支持病有所医。筹措资金6221万元,在全县建立了低水平、广覆盖、无缝隙全民医疗保障体系,财政对参合(参保)人员补贴标准提高到80元,新型农村合作医疗参合率达到88%,城镇居民基本医疗保险参保率达到90%。全年为4.1万参合人员解决医疗费4937万元,有效缓解了“因病返贫”问题。拨付资金763万元,支持标准化卫生所建设,改善农村医疗条件。筹集资金227万元,为城乡贫困居民提供医疗救助。落实资金344万元,支持“奶粉事件”患病婴幼儿免费筛查治疗,做好艾滋病救治救助和疾病预防控制。安排资金1556万元,为行政事业单位人员提供医疗保障,解决了离休荣军人员医疗费。

●支持困有所助投入资金424万元,支持促进下岗失业人员再就业和就业培训,培训下岗失业人员和农村劳动力3419人。发放小额担保贷款943万元,支持下岗失业人员、进城农民工就业或自主创业。拨付资金274万元,为3632人次下岗失业人员解决了生活困难。落实资金1409万元,解决了3182名复退军人生活、退役人员安置和企业军转干部生活困难。筹措资金1328万元,扩大范围,提高标准,缓解25254名农村低保对象生活困难,人均补差标准达到50元。拨付资金1186万元,保障9683名城市居民最低生活需要,月均补差标准达到110元。筹措资金6762万元,用于大中型水库移民扶持。筹集资金163万元,全面实施农村部分计划生育家庭奖励制度,支持计生服务体系建设。筹措落实资金190万元,解决受灾群众生活困难,社会保障体系进一步完善。

●支持老有所养筹集资金1377万元,做实机关事业单位职工基本养老保险个人账户。拨付资金6463万元,保障机关事业离退人员离退休费按时发放。全面提高五保供养水平,拨付资金720万元,全县供养五保人数4984名,做到了按标施保、应保尽保。筹措资金335万元,支持敬老院建设,集中供养率提高到40%。拨付资金79万元,落实农村50岁以上计划生育家庭扶助制度。

●支持文化事业建设。拨付资金406万元,支持县文化中心和梁洼、辛集等文化大院建设。安排资金290万元,支持拍摄《墨子》电影、农民体育健身、电影放映、文化资源共享工程以及舞台艺术送农民等,促进文化事业健康发展。

●支持平安鲁山建设。拨付资金5275万元,用于公检法司机关经费保障、技术装备和办案经费,改善基层政法机关执法条件。支持驻鲁部队基础设施建设,促进军民共建。

加强和改进财政管理

深化预算管理改革。深化部门预算管理改革,细化预算编制,做到项目清晰,用途明确。积极推进综合预算改革,将部门非税收入逐步纳入预算管理。完善预算编制程序,明确权责,增强预算约束力。

●强化预算执行动态监控。完善财政国库集中支付制度,全年集中支付资金达11.6亿元。政府采购规模和范围不断拓展,实现政府采购总额2.71亿元,采购程序进一步规范。财政投资评审范围继续扩大,完成79个建设项目评审,审减资金2351万元。

●财政监督不断强化。逐步建立事前审核、事中检查和事后考评有机统一的财政监督机制,加强对“十大实事”等民生支出的跟踪问效。开展政府采购执行情况检查,规范采购行为。加强会计信息质量监督,打造诚信会计。积极接受县人大、县政协和社会各方面的监督,增强预算安排、执行和决算的透明度。

各位代表,在肯定成绩同时,我们也清醒地看到,当前财政运行中仍存在一些不容忽视的问题。受经济增长下滑影响,财政收入增速明显放缓,财政保障能力与经济社会发展需求之间的矛盾不断加剧,支出压力进一步增大;税收征管仍存在漏征、漏管现象,依法治税需不断加强;科学的支出标准和预算定额体系尚未建立;专项资金管理亟待改进;投资评审范围需进一步扩大;行政事业单位资产管理等工作需进一步加强。这些问题,我们已高度重视,并在今后的工作中,采取有效措施,认真加以解决。

二、2009年财政预算安排意见

2009年财政工作和预算安排的指导思想

2009年,将是经济发展较为困难的一年,也将是财政十分艰难的一年。财政收入既面临经济发展增速放缓和实体经济效益下滑的不利影响,也存在增值税转型、税费优惠、一次性税源减少等减收因素。财政支出方面,为“保增长、扩内需、重民生、调结构、促发展”,增支因素多,基数大,刚性强,收支矛盾将更加突出。但由于我县经济发展的总体态势没有改变,在金融危机带来严峻挑战的同时,随着积极财政政策的实施,将进一步提高全县经济发展活力和抵御风险能力,带来新的发展机遇。根据全县经济社会发展目标和税费政策变化,财政工作和预算安排的指导思想是:深入贯彻落实党的十七大和十七届三中全会、县委十二届六次全会精神,以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,按照“防冷消滞、保暖促长”的要求,紧紧围绕“实施二次创业、打造旅游强县”战略,以“项目建设年、和谐稳定年、效能提高年”为载体,认真落实积极的财政政策,加大政府投资,落实结构性减税政策,扶持产业发展,增加市场需求,促进全县经济和财政收入稳定增长;优化支出结构,重点向民生领域、向重点项目、向拉动内需、向促进发展倾斜;坚持有保有压,统筹兼顾,留有余地的方针,继续深化财政改革,加强财政科学管理,建立健全有利于科学发展和增收节支的财政运行机制,严格预算约束,提高财政管理绩效,为保持经济平稳较快发展、保持经济社会良好发展态势、实现经济社会综合位次前移提供坚强保障

㈡2009年预算安排政策要点

●实事求是,积极稳妥,合理安排收入计划。

●按照保增长、保民生、保稳定、保重点的要求和突出重点,统筹兼顾,留有余地的方针,科学安排各项支出。足额安排人员工资福利性支出、“十大实事”等各项民生支出。保证国家、省投资项目配套资金。

●教育、科技、农业支出按法定要求安排。增加就业、社会保障、医疗卫生、文化事业等支出。加大节能减排、环境治理、城市建设投入。加大公共安全投入。

●坚持量入为出,收支平衡原则,树立过紧日子的思想,严格控制一般性支出,勤俭办一切事业。

●统筹安排一般预算财力、各项政府非税收入、一般转移支付收入等各类财政资金,合理配置财政资源,集中财力办大事。

㈢2009年一般预算收支安排意见

按照上述指导思想和全县经济社会发展目标,2009年一般预算收支安排意见为:

1、一般预算收入

全县地方财政一般预算收入安排41019万元,比上年实际完成数增长13%。(详见附件4)

●税收收入安排30157万元,占预算的73.5%,比上年实际完成数增长13%。其中增值税6731万元,增长13%;营业税9798万元,增长13%,企业所得税3275万元,增长13.9%

●非税收入安排10862万元,占预算的26.5%,比上年实际完成增长13%

●分部门收入安排情况为:国税部门8133万元,比上年实际完成数增长13%;地税部门20149万元,比上年实际完成数增长13%;财政部门12737万元,比上年实际完成数增长13%

2、一般预算支出

按现行财政体制测算,2009年全县地方财政一般预算收入41019万元,加上级补助收入40782万元,减上解支出3646万元,全县一般预算财力为78155万元,增长26.1%(详见附件5)。其中:县级安排68962万元,占全县一般预算支出的88.2%,增长28.1%;乡级安排9193万元,占一般预算支出的11.8%,增长13%。主要支出项目为:

农林水事务3614万元,增长20.2%

教育16652万元,增长18%

科学技术1076万元,增长1.2%

社会保障和就业10146万元,增长11.6%

医疗卫生5703万元,增长94.5%

公共安全3283万元,增长12%

文化体育与传媒597万元,增长21.1%

环境保护768万元,增长79%

财力收入78155万元,加上年结转3505万元,财政总支出为

81660万元。收支相抵后,当年财政实现收支平衡。

,

需要说明的是,2009年新增财力按要求主要用于人员工资福利增支,各项重点项目支出,其他项目支出大体维持上年水平,执行中将从紧把握。

三、2009年财政重点工作

2009年,财政工作的首要任务是落实好积极的财政政策,促进经济平稳较快发展。按照“保运转、保民生、保稳定、促发展”的总体要求,准确把握扩张总量与结构调整、减税增支与增收节支、财政调控与市场机制的关系,加大政府公共投资,大力促进消费需求;落实税费优惠政策,减轻企业与居民负担;增加财政补助规模,提高中低收入群体收入;优化财政支出结构,保障和改善民生;支持科学技术推广应用和节能减排,推动经济结构调整和发展方式转变。重点做好以下几方面的工作:

㈠坚持科学发展,做大财政“蛋糕”

坚持发展这个第一要义,落实“项目建设年”要求,采取更直接、更有力、更有效的措施,大力支持优化产业结构,提高经济增长质量,促进经济发展方式转变。

用好国家扩大政府投资政策。抓住实施积极财政政策机遇,围绕国家、省市资金投向,会同有关部门,积极策划、筛选、申报项目,主动向上级沟通汇报,努力争取资金,新上一批基础设施和民生工程项目,增强经济社会发展后劲。加快专项支出进度,确保资金早到位、项目早见效。创新政府投资机制,发挥财政资金导向作用,引导社会资金投向国家鼓励的产业和项目。同时,优化支出结构,加大保障性安居工程、教育、医疗卫生、社会保障等民生领域的支出,改善消费预期。

加大重点企业支持力度。全面实施消费型增值税,落实好促进就业、中小企业发展、住房交易相关税收优惠和退税等政策,促进企业增加投资,扩大居民消费。完善财政扶持和激励机制,鼓励和引导工业企业资产重组,支持企业技术改造升级。加大资金投入,多渠道解决中小企业融资难问题。继续清理、整合和规范行政事业性收费,进一步优化经济发展环境。

多策并举促发展。支持发展高新产业,培育优势支柱产业,推进新型工业化进程。加快工业园区建设步伐,重点支持工业园区基础设施建设。支持商业、房地产业、旅游服务业发展。围绕农业发展重点,支持龙头企业、农村集体经济组织和农村专业合作经济组织创新发展,推进产业化经营,加快现代农业发展。

●支持经济发展方式转变。继续支持化工、煤电产业发展。支持招商引资,争取和引导重大项目落户鲁山。加大对节能减排、环境保护的支持力度,培育循环型经济。建立生态补偿机制,形成新的产业框架。支持城市基础设施和重点镇建设,提升功能、强化特色、增强竞争力,为创建“国家卫生县城”和“省级园林城市”创造条件。

㈡着力支持农业持续发展和新农村建设

坚持“多予、少取、放活”原则,突出发展高效农业和现代农业,健全财政支农稳定增长机制,落实支农惠农政策,加快新农村建设。

●继续落实惠农补贴政策。落实粮食综合直补、测土配方施肥等惠农补贴政策,努力争取良种补贴、“食用植物油倍增计划”等惠农政策,扩大补贴范围、提高补贴标准,不断增加农民现金收入。提高村组干部误工补贴和村级经费补助标准,支持基层组织建设。

●加大农田水利基本建设投入。推进农业综合开发,改造中低产田,建设高标准农田。加大财政投入,支持农田水利建设灌区配套改造和病险水库除险加固等,推进农业实用科学技术推广,稳定提高粮食综合生产能力。

●支持特色农业发展。立足传统优势产业,综合运用贴息、补贴、税收优惠等政策,促进生猪、奶业、蚕业、油料生产,支持食用菌生产、畜牧养殖、荒山开发、林果业发展。

●支持农村社会全面进步。积极筹措资金,支持通村公路、安全饮水、户用沼气建设,支持广播电视村村通、乡村文化站建设,改善农村生产生活条件。做好农民工培训,提高农民工劳动技能,支持农村劳动力转移。

㈢着力保障和改善民生

以“和谐稳定年”为载体,健全“广覆盖、保基本、多层次、可持续”社会保障体系,保障民生和“十大实事”需要,着力解决涉及群众切身利益的问题,加快推进社会事业发展,让群众更多地分享经济发展成果。

●支持教育优先发展。确保教师工资和离退休费及时足额发放。继续实施“两免一补”政策,提高农村中小学校生均公用经费标准。加大农村中小学危房改造力度,进一步改善农村教学条件。基本完成农村义务教育“普九”债务化解工作。积极落实义务教育学校教师绩效工资制度。逐步解决教师工资历史拖欠问题。进一步落实家庭经济困难学生资助政策。继续支持重点高中建设。

●支持发展医疗卫生体系。完善新型农村合作医疗制度和推进城镇居民基本医疗保险改革,进一步调动城乡居民参合积极性,扩大医保覆盖面,将在校中小学生纳入医疗保险范围。妥善解决关闭破产国有企业退休人员参加基本医疗保险问题。加大城乡医疗救助力度,并与新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险制度有机衔接。支持城乡基层医疗卫生服务体系建设,建立覆盖城乡居民公共医疗卫生服务体系。增加重大传染病、疾病预防投入。支持艾滋病救治救助工作。

●支持积极的就业政策。认真落实扩大就业和全民创业财税政策,继续对职业培训、公性岗位开发和农民工劳动技能培训给予补贴。发挥政府公共投资和项目带动就业作用,对财政资金安排的建设项目,尽可能安排农民工尤其是返乡农民工务工。加大就业援助力度,健全小额担保贷款基金管理机制,落实财政贴息政策。

●支持完善社会保障体系。完善城镇职工养老、失业、医疗和生育保险制度。健全最低生活保障制度,实现动态管理下的应保尽保。完善社会保障体系,加强城乡低保制度与最低工资、农村五保供养、自然灾害生活救助等制度的衔接。妥善解决困难企业困难职工生活问题。支持发展经济适用房和廉租房建设。

●支持文化事业发展。支持公共文化服务体系建设,实施自然村广播电视“村村通”、文化信息资源共享、农村公益电影放映、农民体育健身、农家书屋、舞台艺术送农民和乡村文化站建设等文化惠民工程,丰富乡村文化。支持古琴台建设。大力发展旅游文化,打造知名文化旅游品牌。

●支持维护社会稳定。支持食品药品质量监测设施配套完善,开展食品药品安全专项整治。加大安全生产监管支持力度,确保生产安全。完善司法机关经费保障机制,按标准拨付公用经费,增加技术装备,改善基层政法机关办公条件,促进平安鲁山建设。

㈣推进综合治税,努力组织收入

坚持依法综合治税,强力组织收入,为全县经济社会发展提供财力支撑。

●建立全方位税源监控网络。加快建立以信息技术为支撑,以电子网络为依托,以综合信息分析为基础的综合治税管理系统。汇集各方面的涉税信息,形成全面、实时、动态的税源监控网络,实现对税源的全方位控管。建立部门相互协作的税收征管联动机制,完善并落实协税护税激励政策,充分调动各乡镇、各部门组织收入的积极性,尽快形成“政府领导,财税主管,部门配合,县乡联动”综合治税新格局。

●突出重点,区分类别,全面加强税收征管。坚持抓大不放小税收征管原则,按照税源分布和税种类别,突出重点行业、薄弱环节、骨干税源税收征管,盯紧地方小税。对建筑房地产开发业税收,实行“先税后证、税费捆绑、一站式服务、一体化办公”征收模式;对煤矿开采、非煤矿山行业税收,实行“核定征收、限期缴纳”征缴办法;对车船税、房产税、城镇土地使用税等地方小税,依法实行委托代征(代扣代缴),充分挖掘税收潜力,努力做到应收尽收。严厉打击偷逃税行为,严禁越权减免、乱收乱罚、应收不收、收过头税和虚收空转等违规现象。

●挖掘非税收入增长潜力。统筹协调组织好政府各项非税收入,积极完善国有土地出让收入、罚没收入、行政事业单位国有资产有偿使用和处置管理办法,提高政府资源性收益运作水平,努力增加政府非税收入。

●强化收入目标考核。深入分析我县多年来财税收入增长变化的趋势和规律,抓紧、抓早、抓好2009年财政收入目标任务的分解落实,并严格考核奖惩,及时解决实施过程中的矛盾和问题,确保全年财政收入任务圆满完成。

㈤坚持改革创新,不断提高财政运行效能

以“效能提高年”为载体,推进财政科学化、精细化管理,加快建立结构合理、操作规范、运行高效、管理科学、公开透明的财政运行机制,提高财政收支监管水平。

●深化财政改革。深化部门预算改革,加快建立科学的支出标准和预算定额体系,进一步细化预算编制,提高预算编制的准确性、科学性和完整性。强化资金管理,明确岗位职责,完善内控机制,科学调度资金,确保财政资金安全高效。继续深化国库集中支付、政府采购改革。加强行政事业单位国有资产管理。强化乡镇财政管理,转变乡镇财政职能。

●强化财政监督。整合监管资源,创新监管模式,完善预算编制、预算执行、预算监督、预算考评等相结合的监管机制。加大财政投资评审力度,完善绩效评价体系。发挥乡镇财政就近监管的优势,切实保障各项民生政策的有效落实。继续开展会计执法检查,切实提高会计信息质量。编制政府债务预算,防范和化解财政风险。严格预算约束,自觉接受人大、政协和社会监督,增强预算编制、执行透明度。

●加强基础管理。按照“职责分工明确、业务流程优化、岗责体系完善、协调配合密切”精细化管理要求,加快财政信息化建设,形成方法科学、基础扎实、手段先进的管理机制,全面提高财政管理效能。

各位代表,2009年财政工作困难与机遇并存,我们将按照县委经济工作会议要求和本次大会确定的目标任务,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,解放思想,审时度势,抓住机遇,迎难而上,努力完成各项财政工作任务,促进经济社会又好又快发展。

 

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