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审计局
·发布日期:2013-04-24     ·访问次数:7791次
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 一、主要职责:

(一)负责对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(二)参与起草全县审计、财经方面的规章草案,制订审计规章制度并监督执行。制订并组织实施全县审计工作发展规划和年度审计计划。

(三)向县政府提交年度县级预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提交县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现的问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况,提出制订和完善有关宏观调控措施的建议。依法向社会公布审计结果。

(四)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

1)县级财政预算执行情况和其他财政收支;

2)乡(镇)政府预算的执行情况和决算;

3)县级各部门、国家事业单位及使用财政资金的其他事业单位的财务收支;

4)政府投资和政府投资为主的建设项目;

5)县级直接管理的地方金融机构、国有企业的财务收支、资产、负债和损益状况;

6)县政府部门管理的和受县政府委托由其他单位委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;

7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;

8)其他法律法规规定应由县审计局进行的审计事项。

(五)负责实施对法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(六)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼和县政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(七)按规定对县管党政领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(八)指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关审计报告。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构

办公室(法制股)、财贸审计股、行政事业审计股(社会保障审计股)、农业与资源环保审计股、固定资产投资审计股、工业交通审计股、经济责任审计局。

 

 

 

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